Page 53 - Microsoft Word - Review RENSTRA DPPPA Final_2.docx
P. 53

Lokasi   23   Kab. Lmg

                                                       Unit Kerja SKPD   Penanggungjaw  ab   22   Sekretaris






                                                         Kondisi Kinerja Akhir Renstra   Rp   Target       21   441.426.600   100%                520 surat   2.000.000             4 jenis   137.200.000   rekening   10 Unit   Komputer , 2              Unit TV, 2   10.000.000    Unit Public   Addres                1 STNK   8.000.000        -                46 jenis   60.000.000    5 jenis             cetakan, foto   45.000.000   copy 60.000   Lembar













                                                              Rp   20   -
                                                         Tahun 2021



                                                              Target   19




                                                              Rp   18   -
                                                         Tahun 2020
                                                    Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   Target   17









                                                         Tahun 2019   Rp   16   -

                               Tabel 5.1  Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan   Anak  Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021      Target   15


                    RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
                       PERLINDUNGAN ANAK 2016-2021



                                                              Rp   14                                -
                                                         Tahun 2018


                                                              Target   13






                                                              Rp   12   441.426.600   2.000.000    137.200.000    10.000.000    8.000.000        60.000.000    45.000.000
                                                         Tahun 2017


                                                              Target   11   100%   520 surat   4 jenis   rekening   10 Unit   Komputer , 2   Unit TV, 2   Unit Public   Addres   1 STNK        46 jenis   5 jenis   cetakan, foto   copy 60.000   Lembar




                                                       Data Capaian   pada Awal   Tahun 2016   8   100%   100%   12 Bulan   10 buah, 4   unit   170 Unit   Roda 2, 8   Unit Roda 4   5 Orang, 12   Bulan   Kabupaten =   56 item, 27   UPT   = 18 item   Kabupaten =   23 item, 27   UPT= 2 Item






                                                       Indikator Kinerja  Program (outcome) dan   Kegiatan (output)   7   % unit kerja internal  yang terlayani dengan   baik   Jumlah Terkirimnya   Surat    Jumlah Rekening yang   terbayar   Jumlah Pemenuhan   servis komputer, PA   dan TV.   Jumlah Jasa   Pemeliharaan Dan  Perizinan Kendaraan   Dinas/Operasional   Honorarium Tenaga   Kebersihan   Jumlah Pemenuhan  Kebutuhan Alat Tulis   Kantor   Jumlah Pemenuhan   Barang Cetakan dan   Penggandaan








                                                         Program dan Kegiatan   6   Program pelayanan   administrasi   perkantoran   Penyediaan Jasa Surat   Menyurat   Penyediaan Jasa   Komunikasi, Sumber   Daya Air Dan Listrik   Penyediaan Jasa   Peralatan Dan   Perlengkapan Kantor   Penyediaan Jasa   Pemeliharaan Dan   Perizinan Kendaraan   Dinas/Operasional   Penyediaan Jasa   Kebersihan Kantor   Penyediaan Alat Tulis   Penyediaan Barang   Cetakan Dan   Penggandaan









                                                                                                                     Kantor
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58