Page 113 - เลมแผน Digital MOF 2566 - 2570 (เหนชอบแลว)_Neat
P. 113
2.15 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบภายใน
1) หลักการและเหตุผล
สบน. ได้พฒนาระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน ระยะที่ 1 มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ั
แต่เพอให้รองรับการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ื่
หลักเกณฑ์ด้านการตรวจสอบภายใน ที่มีการปรับปรุงหรือก าหนดขึ้นใหม่ จึงจ าเป็นต้องพฒนาระบบสารสนเทศ
ั
ด้านการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ/โปรแกรมการตรวจสอบภายในเป็นแบบ Risk Based Audit
ั
รวมทั้งพฒนาระบบการจัดท ารายงานด้านการตรวจสอบภายในให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้
ื่
เพอให้ สบน. มีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลและ
ื่
สารสนเทศเพอประกอบการวิเคราะห์ วางแผน จัดท ารายงาน และก ากับติดตามการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในของ สบน.
2) วัตถุประสงค์
เพอให้มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในที่น ามาใช้งานได้สะดวก มีความยืดหยุ่น และรองรับ
ื่
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3) ขั้นตอนการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2566
ขั้นตอนการด าเนินงาน
Q1 Q2 Q3 Q4
1. จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ
2. ฝึกอบรมผู้ใช้งาน
3. ที่ปรึกษาส่งมอบผลงาน
4) งบประมาณ
5,417,๑๗0 บาท
5) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 107

