Page 17 - דיגיטלי ספר תקציב 2021
P. 17
עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2021
אלש"ח
מימון הוצאות רווחה
מועצה
מתוקצב הכנסות
)(4,890 סהכ פעולות שכר סהכ ממשלה עצמיות פרק פרק
)(186 הכנסות הוצאות שם פרק
)(41 10,937 2,056 8,881 6,047 6,047 -
)(889 677 677 - 491 491 - מינהל הרווחה 8410 3410
)(932 668 668 - 626 626 - רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים 8422 3422
)(500 192 8424 3424
)(238 3,535 3,408 126 2,646 2,453 102 רווחת הפרט והמשפחה-פותחים עתיד 8435 3435
)(826 3,750 3,750 - 2,818 2,716 - שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות 8438 3438
)(79 2,000 2,000 - 1,500 1,500 73 שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות 8439 3439
- - שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום 8443 3443
)(1,935 950 950 713 639 223 8444 3444
)(376 2,629 2,109 520 1,802 1,802 - שרותים לזקן-מוסדי 8445 3445
)(109 - 105 שרותים לזקן-קהילתי 8451 3451
)(1 464 464 385 162 - שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 8452 3452
- 7,769 7,607 162 5,834 5,834 - שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות 8453 3453
)(449 1,503 1,503 - 1,127 1,022 - שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום
)(215 - - שרותים למפגר-קהילתי
)(385 429 429 - 320 320 36
)(79 5 5 - 4 4 - שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה 8463 3463
)(648 - - - - - - שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים 8464 3464
)(36 - - 8465 3465
)(24 1,798 1,798 - 1,348 1,348 - שרותי שיקום-נכים שיקום במוסדות 8466 3466
- 860 860 645 609 - שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום 8467 3467
)(765 108 - 8468 3468
)(75 1,540 1,540 357 1,155 1,155 - שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה 8471 3471
)(700 296 188 217 217 - שרותי שיקום-נכים שיקום במפעלי תעסוקה 8472 3472
)(50 - - שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 8473 3473
2,290 1,933 - 1,642 1,642 10 8474 3474
)(14,426 36 36 - - - נערות חוץ ביתי 8482 3482
61 61 - 742 שרותי תיקון-סמים 8483 3483
- - - 38 38 שרותי תיקון-מפת"נים 8485 3485
- - - מרכזים קהילתיים 8490 3490
1,109 1,109 -
100 100 344 344 התנדבות
700 700 10,155 25 25 עבודה קהילתית-שיקום שכונות
339 339 - -
רווחה-שרותים לעולים
44,443 34,288 289 279
סהכ רווחה
30,017 29,275
דת
מימון הוצאות הכנסות
מועצה
פרק פרק
עצמיות ממשלה סהכ שכר פעולות סהכ מתוקצב הכנסות הוצאות שם פרק
)(2,100 2,100 2,100 - - -- 8510 3510השתתפות בתקציב המועצה הדתית
8591 3591פרוייקט בר מצווה
)(100 100 100 - - -- סהכ דת
)(2,200 2,200 2,200 - - --
מימון הוצאות קליטת עליה
מועצה
מתוקצב הכנסות
)(150 סהכ פעולות שכר סהכ ממשלה עצמיות פרק פרק
)(783 הכנסות הוצאות שם פרק
)(933 150 - 150 - - -
1,981 1,640 341 1,198 1,198 - 8610 3610מנהל קליטת עליה
2,131 1,640 491 1,198 1,198 - 8690 3690קליטת עליה
סהכ קליטת עליה
14\50

