Page 34 - รายงานการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน พ.ศ. 2561-2565 ขององคการบรหารสวนจงหวดลพบร ประจำป 2562_Neat
P. 34

~ 23 ~

                                                                  จานวนงบประมาณ  (บาท)



                                                                                             หนวยงาน
                                                                                               ่
              ที ่  โครงการตามแผนพฒนาท้องถน (พ.ศ. 2561-2565)                   งบประมาณที ่              หมายเหตุ
                                  ั
                                          ิ
                                          ่
                                                                                                ิ
                                                                 ข้อบัญญัติ                  รับผดชอบ
                                                                                ด าเนนการ
                                                                                    ิ
             134 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตัง ้     25,000,000       878,160 กองกิจการสภาฯ  13/62 = 3,970,000 บ.
                                                                                                       14/62 = 6,030,000 บ.


             135 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                      300,000       135,836 กองกิจการสภาฯ  14/62 = 161,000 บ.



             136 โครงการจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาทองถินสีปีของ              200,000         9,835 กองแผนฯ     4/62 = 150,000 บ.
                                              ่

                                           ้
                                                ่
                             ่
                         ิ
                 องคการบรหารสวนจังหวัดลพบุร ี
                    ์
             137 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานคลัง                      50,000        48,450 กองคลัง
             138 โครงการเพิมศักยภาพของบุคลากร                          50,000        39,300 หนวยตรวจสอบฯ
                         ่
                                                                                             ่
                                                                                                        4/62 = 10,700 บ.
                          รวมงบประมาณแผนงาน 3.1                    29,684,500      4,702,598
                                   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (แบบ ผ.02)
                            ์
             139 โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัตเหตทางถนน                40,000        19,760 ส านกปลัดฯ
                                             ุ
                                          ิ
                                                                                              ั
             140 รถยนต์ตรวจการณ์                                    1,570,000       -      สานกปลดฯ         6/62

                                                                                              ั
                                                                                                 ั
                                                                                                       14/62 = 1,568,400 บ.
                                        ้
                         ่
                           ั
             141 โครงการเพิมศกยภาพบุคลากรดานการป้องกันและ              50,000        40,563 กองชาง
                                                                                               ่
                 บรรเทาสาธารณภัย
                                                    ิ
                                ุ
                            ุ
                                                    ่
                โครงการเพอการอดหนนองคกรปกครองส่วนท้องถน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจ องคกรประชาชน  (แบบ ผ.02)
                                    ์
                       ่
                                                                        ิ
                       ื
                                                                             ์
                         ่
             142 โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบป้องกัน     120,000       -      กองแผนฯ         เพิมเตม ิ
                                                                                                            ่
                            ี
                             ู
                               ้
                    ่
                 นาทวม (สถานสบนาถนนใหญ่)

                  ้

                          รวมงบประมาณแผนงาน 3.2                     1,780,000        60,323
                          ั

                                          ่
                รวมโครงการพฒนาตามยุทธศาสตร์ที 3 จานวน 18 โครงการ   31,464,500     4,762,921    บาท
                                          ่

                                          ิ
               รวมโครงการพฒนาตามแผนพฒนาท้องถน จานวน 142 โครงการ   460,390,700   334,782,364    บาท
                                   ั
                         ั
                 *** ข้อมูล ณ วันที 30 กนยายน 2562
                                ั
                            ่
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39