Page 75 - รูปเล่มนิเทศติดตาม 2-2564
P. 75

11. วิธีการดำเนินงาน
                       11.1 งบดำเนินการ (รายจ่าย)

                                                                        ึ
                                                                  ป�การศกษา 2564                 หมายเหตุ
                               รายหมวด
                                                                ี
                                                        ภาคเรยนท 1/2564     ภาคเรียนที่ 2/2564
                                                             ี
                                                                ่
                  1.  บุคลากร                                  -                   -
                  2.  งบดำเนินการ
                      2.1 หมวดค่าตอบแทน (วิทยากร)              -                   -

                      2.2 หมวดค่าใช้สอย                        -                   -
                      2.3 หมวดค่าวัสดุ/ดำเนินการตามสัญญา       -                   -

                      2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค                 91,807             19,575

                           ็
                      2.5 เบดเตล็ด                             -                   -
                                                 รวม         91,807             19,575

                      รวมประมาณการงบประมาณทั้งสิ้น 111,382 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมี่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

               11.2 แหล่งทีมาของงบประมาณ (รายรบ)
                         ่
                                             ั
                                                                         ึ
                                                                     ป�การศกษา 2564
                                 ่
                            แหล่งทีมาของงบประมาณ                                                  หมายเหตุ
                                                                                     ่
                                                                  ่
                                                           ภาคเรียนที 1/2564          ภาคเรียนที 2/2564
                  1.   งบประมาณสนับสนุนโครงการจาก สพม.1          -                  -
                  2.   เงินรายได้สถานศึกษา                       -                  -
                  3.   งบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน   91,616          20,000       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                  4.   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิธ    -                  -
                  5.   อื่น ๆ                                    -                  -
                                                    รวม        91,616            20,000
                              รวมประมาณการงบประมาณทั้งสิ้น 111,616 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมี่นหนึ่งพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน)
                            ้
               12. รายการจัดซือ-จัดจ้าง
                       12.1 รายการจัดซื้อ (วัสดุ/ครุภัณฑ์)
                                                           จำนวน      ราคา
                  ที่               รายการ                                       รวมเงิน
                                                           (หนวย)   (บาท/หนวย)            แหล่งทีมาของงบประมาณ
                                                              ่
                                                                          ่
                                                                                               ่
                      ซองเอกสารสนำตาลขยายข้างหนา 9x12 ขนาด A4                             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                              ี
                               ้
                  1                                       2,000 ซอง   2.50      5,000.00
                      125 แกรม
                  2   กล่องบรรจุหนังสือ                   1,911 ใบ    6.00      11,466.00

                               ้
                        ิ
                  3   สตกเกอรขาวดาน A4 70 แกรม             15 ห่อ     215.00    3,225.00
                            ์

                  4   ค่าดำเนินจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์       -          -       91,500.00

                  5   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                     -          -        425.00

                รวม                                                            111,616.00

                             รวมประมาณการงบประมาณทั้งสิ้น 111,616 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมี่นหนึ่งพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน)
   70   71   72   73   74   75   76   77   78