Page 11 - מטה בנימין - תקציב 2018
P. 11
הצעת תקציב 2018לפי פרקים באש"ח
יתרה הוצאות הכנסות פרק הכנסות פרק הוצאות פרק
87,029 22,185 87,029 ארנונה 11
2,095 9,719 2,095
1,230 אגרות 12
256 7,946 256
85,779 22,050 85,779 השתתפויות פנסיה 15
-22,185 12,228
-9,719 7,212 5,992 מענקים כלליים 19
-1,230 8,812 5,541
-7,946 2,098 2,585 מינהל כללי 61
-16,058 35,701 1,314
-6,687 4,213 מינהל כספי 62
-4,627 695
-7,499 115 הוצאות מימון 63
-2,098 300,640 261,831
-35,701 13,153 2,333 פרעון מילוות 64
-3,518 975
1,308 36,359 71 21תברואה
-115 49,546
-38,809 2,853 930 72 22שמירה ובטחון
-10,820 1,633
4,021 73 23תכנון ובנין עיר
-333 265
-13,187 4,021 13,906 74 24נכסים צבוריים
-2,853 3,712 7,448
13,906 18,660 טקסים וארועים 75
-703 4,446
-265 17,649 שירותים עירוניים שונים 76
542,195
0 542,195 77 27תיירות ופיתוח כלכלי
-3,712
79 29שירותים חקלאיים
0
7,448 81 31חינוך
18,660
4,446 82 32תרבות
-17,649
83 33בריאות
0
84 34רווחה
85 35דת
86 36קליטת עליה
איכות הסביבה 87
91 41מים
94 44תחבורה
97 47מפעל הביוב
הכנסות ממכרזים ,תקורות ניהול וכד׳ 48
ריבית והוצאות משנים קודמות 51
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות 59
הנחות ופנסיה 99
סה״כ
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 11

