Page 56 - Sağlık Bakanlığı
P. 56
Tablo 12 2015 Yılına Ait Döner Sermaye Bütçesi Hizmet Giderleri
Bütçe Tertibi 2015 Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%)
Temizlik Hizmet Alım Giderleri 1.287.705.726 1.284.271.391 99,7
Temizlik Malzeme Giderleri 102.618.613 91.337.565 89,0
Yemek Hizmet Alım Giderleri 894.490.215 886.206.530 99,1
Güvenlik Hizmet Alım Giderleri 410.767.244 408.211.221 99,4
Veri Hazırlama Hizmet Alım Giderleri 99,5
Laboratuvar Hizmet Alım Giderleri 1.131.125.314 1.125.377.330 97,3
Görüntüleme Hizmet Alım Giderleri 449.883.803 437.576.044 98,8
Diğer Hizmet Alım Giderleri 472.864.539 466.989.258 96,9
TOPLAM 822.315.243 796.617.313 98,7
5.571.770.697 5.496.586.652
Kaynak: Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
2015 yılı döner sermaye bütçesi hizmet giderleri toplamı 5.571.770.697 TL iken, 2015 yılında hizmet
giderleri gerçekleşmesi 5.496.586.652 TL olup, gerçekleşme oranı % 98,7’dir.
Tablo 13 2015 Yılına Ait Döner Sermaye Bütçesi Personel Giderleri
Bütçe Tertibi 2015 Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%)
Ek Ödeme 8.227.111.697 8.083.714.269 98,3
Nöbet Ücretleri 821.852.486 800.032.268 97,3
Maaş, Tedavi, Yolluk 801.928.961 754.670.398 94,1
TOPLAM 97,8
9.850.893.144 9.638.416.935
Kaynak: Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
2015 yılı döner sermaye bütçesi personel giderleri toplamı 9.850.893.144 TL iken 2015 yılında
personel giderleri gerçekleşmesi 9.638.416.935 -TL olup, gerçekleşme oranı % 97,8’dir.
56 İdare Faaliyet Raporu

