Page 151 - SAR 2563 _ MS NSTRU
P. 151

ข้อ                               ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2





                                                   พันธกิจการบริหารจัดการ
                         ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ค านวณค่าใช้จ่ายภายในคณะที่เป็นค่าใช้จ่ายทางตรง
                   ภายใต้ยุทธศาสตร์ของคณะ แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
                   สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564 ของแต่ละหลักสูตร
                   เปรียบเทียบได้ดังนี้


                   ค่าใช้จ่ายในส่วนพันธกิจการบริหารจัดการ จากงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปี

                   งบประมาณ 2563 – 2564
                                                          2563            2564             ร้อยละ
                                หลักสูตร
                                                         (บาท)            (บาท)        เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

                    บธ.บ.การจัดการ                           11,083         227,536            1,953.02
                    บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                    7,083         131,024            1,749.84
                    บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมบริการ            7,083          97,639            1,278.50
                    นิเทศศาสตร์                               7,083         114,973            1,523.22
                    เศรษฐศาสตร์                              11,383          47,228             314.90

                    บัญชี                                     7,083         119,638            1,589.09
                    บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์              7,084          61,690             770.84
                    บธ.บ.การตลาด                             31,984          64,433             101.45

                    บธ.บ.ธุรกิจค้าปลีก                       10,084          81,689             710.09
                    ส านักงานคณบดี                        3,180,818        3,910,420             22.94
                                  รวม                     3,280,768       4,856,270              48.02


                                         ื่
                            จากงบประมาณเพอการบริหารจัดการโดยภาพรวมของปีงบประมาณ 2564 จ านวน 4,856,270
                                                                                ิ่
                    บาท และปีงบประมาณ 2563 จ านวน 3,280,768 บาท งบประมาณเพมขี้น 1,575,502 บาท คิดเป็น
                                                                                               ื่
                    ร้อยละ 48.02 ซึ่งมีผลสืบเนื่องจากคณะมีความจ าเป็นในการปรับการเรียนการสอน เพอการบริหาร
                                                                                                     ื่
                                                                                                        ิ่
                    จัดการให้บุคลากรสายวิชาการ ได้มีอปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  เพอเพม
                                                   ุ
                                                                                        ิ
                    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออเลกทรอนิกส์ได้อย่าง
                    ทันสมัยและตอบสนองต่อผู้เรียนและนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง














                 รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ           138                 องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ
                 ปีการศึกษา 2563
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156