Page 28 - מטה בנימין - תקציב 2018
P. 28
ב .התיעלות והתאמה מבנית -סיכום לפי פרקים
סכום תקציב תקציב
גמיש בסיס גמיש סופי
500
)(3,425 25,262 25,762 שירותים עירוניים שונים
)(2,920 24,510
16,948 21,085 תמיכות
)(822 4,551
337 5,035 14,028 חינוך
5,336
)(1,094 1,227 3,729 תיירות וארועים
- 82,869
5,372 מינהל כללי וכספי
)(7,424 1,800
300 1,800 סעיפים נוספים (שמירה ,תכנון ,בריאות ,רווחה ,עליה מינהל כספי) 4,242
2,000 81,069 1,227 תרבות
5,000
7,300 75,445 סה”כ קיטון הוצאות
)(14,724 קרנות הרשות 300
2,000 נכסים
6,800 מפעלים אחרים
9,100 סה”כ הגדלת הכנסות
66,345 סיכום התיעלות
תקציב המועצה לשנת 2018מועצה אזורית מטה בנימין 28

